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2018年第2号公告:中方县工业园管理委员会2015年至2016年度财务收支审计结果

索引号: 114312217406383920-2018-00002 公开责任部门: 县审计局

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公开日期: 2018年03月27日 发布文号:
公开目录: 通知公告 公开形式: 主动公开
内容概述:


根据《中华人民共和国审计法》的规定,中方县审计局对中方县工业园管理委员会(以下简称县工业园管委会)2015年至2016年度财务收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

县工业园管委会作为县政府的派出机构,代表县政府行使部分管理权限,对县工业园进行综合管理。

县工业园管委会2015年全年收入59,887,526元,支出60,823,602.23元,当年收支结余-936,076.23元;2016年全年收入44,943,437.94元,支出44,062,940.52元,当年收支结余880,497.42元。

审计结果表明,县工业园管委会近几年紧紧围绕《中方县产业园区三年倍增行动计划(2015-2017)》积极发展园区经济,以项目建设和招商引资为抓手,全力推进园区各项工作开展,为中方县工业发展做出了一定的贡献。但审计也发现,县工业园管委会仍存在预决算编报口径不一致、违规为企业垫付土地出让金、土地出让金未及时入库、账务处理不规范等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)部门预算编制和执行中存在的问题

1.部门预决算编报口径不一致

2.无预算列支公务出国经费35,895元

3.违规发放奖金7800元

(二)财务管理中存在的问题

 1.违规为企业垫付土地出让金9,601,634元,国有资产存在安全隐患

2. 预收土地出让金2250万元未及时入库

3. 滞留专项资金244万元

(三)账务处理中存在的问题

1.工业园管委会部分账务处理错误

2.会计处理方法前后不一致,随意变更

3. 未经审批调整账目

4.少计事业支出、少计非流动资产基金92,213元

(四)其他问题

1.县工业园管委会与众力公司存在园企职能不清、财务交错

2.资金结存量过大

3.财务软件存在缺陷

4.公务接待不规范

5.资金使用程序欠规范

三、审计处理及整改情况

对此次审计发现的问题,中方县审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。

对审计指出的问题,县工业园管委会高度重视,对垫付的土地出让金采取成立清收小组,制定专门的《中方县工业园债务清收工作方案》对企业欠款进行清算追缴,目前已收回237.7万元;专项资金244万元已归还原渠道,其他问题正在进一步整改中。