索引号: | 11431221006731242J-2018-00003 | 公开责任部门: | 县教育局 |
手机扫描本页二维码 |
公开日期: | 2018年02月13日 | 发布文号: | ||
公开目录: | 财政信息 | 公开形式: | 主动公开 | |
内容概述: |
一、部门职能职责
1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规,拟定全县教育改革和发展战略、方针、政策和规划,并且组织实施。
2、负责各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各类学校的设置标准,指导各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导和协调;指导中小学、幼儿教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。
4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实教学指导文件和教学评估标准,指导农村、农民文化技术教育工作。
5、统筹管理全县的基础教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作;指导、协调各乡(镇)和各部门有关教育工作;组织对普及九年义务教育的督导与评估。
6、统筹管理本部门教育经费;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施;负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况;按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和对我县的教育援助和教育贷款;指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。
7、统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
8、指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作。
9、主管全县的教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作;监督执行各类学校编制标准;统筹规划教育系统人才队伍建设。
10、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作。
11、组织指导教育系统的国际交流合作,统筹管理出国留学、中外合作办学,开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流,会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。
12、组织、指导全县教育的督导工作。
13、统筹管理全县语言文字工作。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
14、管理局属学校和直属单位,归口管理教育基金会;指导有关学会、协会等社团组织工作。
15、按照党组织隶属关系,规划并指导局直属单位和中小学校的党建、宣传、统战和群团工作;指导和协调教育系统的稳定工作。
16、协助县委组织部考察直属学校领导班子和领导干部,负责局直属单位和所属学校干部的考察任免。
17、指导全县教育系统的纪检、监察工作。
18、承办县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
中方县教育局为正科级全额拨款事业单位。内设办公室、人事股(加挂县毕业生就业指导办公室牌子)、基础教育股(加挂学期教育股牌子)、发展规划与财务建设股(加挂审计股牌子)、职业教育与成人教育股(加挂民办教育发展股牌子)、安全维稳管理股、行政审批服务股(加挂政策法规股牌子)、教育督导股8个职能股室。下设县教育教学研究室、县教师培训中心、县招生考试中心、县青少年活动中心、县体育卫生和艺术教育所、县学生资助管理中心9个二级机构和中小学校33个二级预算单位。核定编制94人,其中县教育局机关行政编制13人,机关后勤服务全额事业编制2人,事业编制79人,实有在职人员94人,退休人员29人。现有公务车1台。
部门二上预算编制口径为单位本级,并涵盖了中小学校33个二级单位。
三、部门收支概况
(一)收入预算:2018年预算总收入43,030.65万元,收入较去年增加11342.05万元。其中公共财政拨款30567.33万元(其中:经费拨款29453.33万元),上级财政补助8010.5万元,财政专户管理的非税收入1100万元,上年结转3352.82万元,较去年增加3352.82万。
(二)支出预算:2018年预算总支出43,030.65万元,支出较去年增加11342.05万元。其中基本支出25378.73万元,项目支出17651.92万元,具体说明如下:
1.基本支出25378.73万元(其中:基本工资9681.33万元,津补贴8064.9万元,奖金806.8万元,职工基本医疗保险缴费742.17万元,其他社会保障缴费490.07万元,住房公积金2129.57万元;其他工资福利支出1134.2万元,生活补助103.26万元,奖励金30.93万元,工会经费和职工福利费23.99万元),一般商品和服务支出2161.8万元,公务交通补贴9.71万元。
2.项目支出17486.92万元,其中商品和服务支出2997.11万元,对个人和家庭的补助3204.2万元,资本性支出(基本建设) 1188.22万元,资本性支出10262.39万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款146.50万元,较去年减少32.96万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为12.50万元,较去年减少12万元。其中公务接待费5.50万元,较去年减少4万元;公务用车购置及运行费7万元(其中公务用车运行费7万元),较去年减少8万元;因公出国(境)费0万元。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额 66.20万元,其中:政府采购货物预算66.20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。